中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年预算公开


来源:元江县人民政府网 时间:2026-03-11 09:38:24 点击率: 30 【打印】 【关闭】

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中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年预算公开目录

 

第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

  

 

 

 

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.负责指导各乡镇(街道)党(工)委、县直各部门统战工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、联络股、民族事务股、宗教事务股、民族文化研究所。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1. 夯实基层统战工作基础,在延伸工作触角上实现新覆盖。严格落实新制定《县委统战工作责任制清单》《县委常委班子统战工作职责清单》《元江县关于实施基层统战工作四级责任制及四级网格化管理的意见(试行)》和《元江县基层统战工作调处机制(试行)》,压实各方责任,明确党委(党组)书记第一责任,夯实基层统战工作基础。

2. 推进各领域统战工作质效,在创新方法载体上寻求新突破。扎实开展党外代表人士摸排工作,建立党外代表人士动态数据库,为全县经济社会发展储备充足的党外干部队伍。持续开展“凝聚新力量 筑梦新时代”主题教育活动,组织新的社会阶层人士、党外知识分子和非公经济人士等联谊活动。创新服务方式方法,针对不同群体特点和需求,开展个性化、精准化的统战服务活动,激发统战对象的参与热情。支持工商联、无党派人士开展调查研究、建言献策,服务县委、县政府科学决策。

3. 深化民族团结进步示范创建,在构建共有精神家园上实现新突破。认真落实市、县常态化开展宣传教育的实施方案和“十项清单”,利用各类活动、平台,加强社会面的宣传引导,打造全域创建的良好氛围。谋划下一批“九进”示范点,以点带面逐步实现全域创建。做好“同唱一首歌 同为一家人”“热情元江 同心筑梦”创建品牌培育,广泛开展三项计划。加强与省、市民宗部门的请示汇报,申报争取2026年中央、省级资金及各类项目。

4. 提升依法治理宗教事务能力,在维护和谐稳定上构建新格局。严格落实宗教工作县乡村三级网络、乡村两级责任制和“四带四必”“四查看一报告”制度。健全宗教领域风险联合研判、情报沟通、信息共享、联合执法等工作机制,坚决守住不发生重大风险的底线。加强对“两个组织”成员、教职人员、乡镇(街道)统战民宗干部的专题培训,提高工作履职能力。深入推进“润土培根”工程,广泛开展以民族团结进步、爱国主义教育等为主题的各类活动,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5. 精准服务民营经济发展,在促进“两个健康”上展现新作为。持续深化民营经济人士理想信念教育,加强思想政治引领,筑牢共同奋斗的思想根基。紧紧围绕“一核、两带、三区”建设布局,引导民营企业抢抓机遇、练好内功,加快转型升级步伐,着力推动高质量发展。进一步畅通政企沟通协商渠道,常态化听取企业诉求,推动惠企政策落地见效,积极构建亲清统一的新型政商关系。深入推进改革创新,加强工商联组织体系建设,更好发挥桥梁纽带和助手作用,为民营经济营造更优发展环境。

6. 拓展海外统战和侨务工作的深度广度,在汇聚侨智侨力上取得新成效。持续打造“侨胞之家”品牌,搭建线上、线下相结合的为侨服务平台。建立完善侨情信息动态资源库,不断培育挖掘侨界各行各业典型、先进代表人物。积极搭建联谊交流平台,以血缘、地缘、语缘为基础,以亲情、乡情、友情为纽带,积极拓展海外联络联谊工作。加强对接汇报,积极争取2026年中央华侨事务专项经费项目和“侨联玉溪”活动项目。强化侨法宣传,增强归侨侨眷的法律意识,切实维护归侨侨眷的合法权益。

7. 巩固完善大统战工作格局,在提升整体效能上探索新路径。认真贯彻落实《党委(党组)落实统战工作责任制规定》,强化工作统筹协调和督促检查。推动统战工作融入基层党建和社会治理体系,夯实乡镇(街道)、村(社区)统战工作基础。加强统战干部队伍能力建设,培养一支精通统战业务、善于沟通协调的统战干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制15人,工勤人员编制3人,事业编制4人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,587,394.07元,其中:一般公共预算6,587,394.07元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少1,224,879.55元,下降15.68%,主要原因为本年因县级财力减少对专项项目资金安排。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,587,394.07元,其中:本年收入6,587,394.07元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,587,394.07元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,224,879.55元,下降15.68%,主要原因为本年因县级财力减少对专项项目资金安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,587,394.07元。财政拨款安排支出6,587,394.07元,其中:基本支出5,133,129.64元,与上年对比增加1,400,608.85元,增长37.52%,主要原因为职工职级晋升及社保调标,人员经费增加;项目支出1,454,264.43元,与上年对比减少1,522,995.57元,下降51.15%,主要原因为本年因县级财力减少对专项项目资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2012304民族工作专项700,000.00主要用于民族工作专项项目委托业务费用等支出。

2012399其他民族事务支出679,430.43主要用于人员经费的支出、其他民族事务项目委托业务费用。

2013401行政运行3,118,327.37元,主要用于统战部行政单位人员经费、日常公用经费支出。

2013450事业运行558,795.45元,主要用于统战部事业单位人员经费、日常公用经费支出。

2013499其他统战事务支出70,000.00,主要用于其他统战事务项目委托业务费用、办公费用等支出。

2080501行政单位离退休66,000.00元,主要用于行政单位离退休人员的人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出431,560.16元主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险支出。

2080801死亡抚恤68,834.00元,主要用于支付机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2101101行政单位医疗182,710.39元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102事业单位医疗41,161.44元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103公务员医疗补助169,583.50元,主要用于事业单位公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出24,142.26主要用于行政事业单位工伤保险经费支出。

2210201住房公积金362,028.00元主要用于单位住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额71,500.00元,其中:政府采购货物预算71,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计80,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降1.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年公务接待费预算为22,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降4.35%,国内公务接待批次为26次,共计接待245人次。

原因为严格执行中央八项规定及其实施细则精神,持续深化厉行节约、反对浪费的工作要求,进一步压缩一般性支出,规范公务接待行为,严控接待标准和陪餐人数,切实降低行政运行成本。同时,结合本年度实际工作需要,优化接待计划安排,减少不必要的公务接待活动,将有限的资金更多地用于保障重点统战业务和民生项目支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费58,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

创建民族团结进步示范市经费500,000.00

绩效目标:通过实施民族团结进步示范创建项目,进一步铸牢中华民族共同体意识,推动元江县民族团结进步事业高质量发展。具体目标包括:一是深化宣传教育,利用各类媒体和活动平台,广泛开展党的民族政策、法律法规和民族团结进步宣传教育,覆盖全县各乡镇(街道)、村(社区)及学校、企业、宗教活动场所等,营造全社会共同参与创建的良好氛围,年度开展专题宣传活动不少于12场次,发放宣传资料不少于10,000份;二是推进示范点建设,按照“九进”要求,新培育打造民族团结进步示范单位、示范家庭等不少于15个,以点带面推动全域创建,确保示范创建覆盖率达90.00%以上;三是丰富创建载体,持续开展“同唱一首歌 同为一家人”“热情元江 同心筑梦”等主题活动,组织实施各族青少年交流计划、各族群众互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划等“三项计划”不少于6场次,促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融;四是加强品牌培育,深入挖掘元江民族文化资源,打造具有地方特色的民族团结进步创建品牌,提升创建工作的影响力和辨识度;五是争取上级支持,加强与省、市民宗部门的沟通对接,积极申报2026年中央、省级民族专项资金及各类项目,为创建工作提供资金保障;六是完善工作机制,建立健全民团结进步创建工作的组织领导、考核评价、督查问责等制度机制,确保创建工作常态长效推进。通过项目实施,力争元江县民族团结进步示范创建工作取得新成效,为玉溪市创建全国民族团结进步示范市做出积极贡献。

二、民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金615,430.43元。

绩效目标:通过实施民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目,有效降低民族贸易企业和民族特需商品生产企业的融资成本,支持企业扩大生产经营规模,促进民族地区经济高质量发展,带动少数民族群众增收致富。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年机关运行经费安排454,720.00元,其中:公务用车运行维护费58,000.00元,其他交通费用163,800.00元,工会经费27,000.00元,办公费160,540.00元,其他交通费用16,380.00元,公务接待费20,000.00元,其他商品和服务支出9,000.00元。

与上年对比减少134,259.32元,下降22.80%,主要原因一是本年度因县级财力紧张,压缩了一般性支出预算安排,办公费、差旅费等公用经费标准有所下调;二是上年部分一次性支出项目本年不再安排,如上年安排的办公设备购置、信息网络及软件购置更新等专项运行维护支出本年未列入预算;三是严格贯彻落实过紧日子要求,进一步压减非急需非刚性支出,优化支出结构,将有限财力优先保障人员经费和重点项目支出,确保核心业务工作正常开展。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部资产总额290,510.73元,其中,流动资产149,791.50元,固定资产140,719.23元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少15,139.31元,其中固定资产增加30,911.33元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。


监督索引号53042800121300111


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中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx