监督索引号53042800171600000 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心 2025年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.贯彻执行县委、县政府在新闻、广播电视、网络方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。 2.负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展重大新闻宣传活动,开发新闻宣传的信息资源,组织新闻宣传网站开展交流与合作。 3.负责《玉溪日报·元江专版》、“元江新闻网”、“元江县红河谷网站”的栏目策划、内容组织和重要信息的采编、审核、发布、更新,系统安全防护、数据备份和日常技术维护等工作,指导乡镇(街道)、县直部门子网站建设,并接受乡镇(街道)、县直部门网站托管业务。 4.负责“热情元江”微信公众号、“热情元江”新浪微博、“热情元江”搜狐号、“热情元江·七彩云”融媒体综合服务平台等宣传平台内容的采编和发布。 5.按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控,并负责收集整理网上相关舆情。 6.抓好通讯员队伍建设,做好通讯员队伍培训、建设、管理工作。 7.完成县委、县政府和中共元江县委宣传部交办的其他任务。 (二)机构设置情况 我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、采访部、编辑部、技术部、事业拓展部。 所属单位0个。 (三)重点工作概述 2025年,元江县融媒体中心将坚持党管媒体的原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,忠实履行职责使命,牢牢把握正确舆论导向,继续以建成“主流舆论阵地、综合服务平台、元江信息枢纽”为目标方向,创新体制机制,加强全媒体传播体系建设,持续推进媒体深度融合发展,不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。 1.持续强化理论武装。 采用线上和线下、自学与集中学习相结合的形式,利用周一例会、“三会一课”等方式,持续开展好党纪学习教育,组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、习近平文化思想以及中央和省市县重要工作会议精神,切实抓好干部职工的理论学习,进一步强化思想政治教育,提高干部职工的政治纪律和政治规矩。 2.提高新闻舆论“四力”。 紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治,牢牢把握正确的政治方向和舆论导向,坚持以“提升素质、增强内核、盘活资源、激发潜能”为抓手,全面实现新闻采编各项工作质的有效提升,以学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神为主线,紧紧围绕县委县政府中心工作,充分利用各种媒体平台,有效盘活内部资源,主动搭建上级平台,做好内宣和外宣工作。 (1)聚焦中心做强正面宣传。持续深入学习宣传贯彻落实党的二十届三中全会精神,做好学习贯彻习近平文化思想宣传报道;精心做好中央、省、市、县重要会议的宣传报道工作,结合元江实际,做好抓经济促发展及“暖冬经济”等主题的宣传报道;着力宣传好全县高质量发展的经验成效,宣传好在发展现代农业、开放型经济、文旅消费等方面的思路措施、方法路径、具体实践、经验成效,努力营造纵深推进持续深化“元江四变”的良好舆论氛围。 (2)凝聚民心做深典型报道。做好培育和践行社会主义核心价值观、创建云南省文明城市、爱国卫生“7个专项行动”宣传报道,聚心聚力讲好“聂耳和国歌的故事”;从小从细入手,进一步挖掘典型经验、树好典型;进一步充实专栏内容,做好法治元江建设、乡村振兴、党纪学习教育等宣传报道,展现“元江作为”“元江温度”。 (3)加强全媒体传播体系建设。加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局,进一步健全完善媒体联动机制,充分做好省市对融媒体中心综合成效评价工作,体现县级融媒体中心的传播力、引导力、影响力和公信力。 (4)拓展渠道壮大主流声音。通过组织形式多样的学习培训,深耕自身行业专业,增强内核,树牢精品意识,打造专业媒体品牌;同时,着力提升新闻报送工作软实力,全面提升新闻产品质量,精准推送重大主题报道和创新报道,加强新媒体阵地建设,实现新媒体与传统媒体深度融合,同步发展。进一步树立权威主流媒体形象,巩固新闻舆论阵地,推动传播力、引导力、影响力、公信力不断得到增强。 (5)创新手段丰富呈现形式。坚持“移动优先”原则,重点在“准”“新”“微”“快”上下功夫,充分利用短视频推出主题内容新、制作水平高、社会影响大、群众口碑好的融媒体精品;认真谋划、抢抓机遇,打造爆款作品,在更好的服务党委政府,满足广大人民群众的信息需求的同时,让元江形象、元江故事、元江声音得到多元化展现、传播。 (6)提升采编播人员综合素质。制定科学系统的培训方案,围绕基础知识、专业技能、实践操作、团队合作以及持续学习和自我提升等多个方面的内容,通过系统的培训和实践,全面提升采编播人员的专业能力和综合素质,以适应媒体行业的快速发展和变化。 (7)依托内宣联动机制再发力。进一步总结“茉莉花节”“金芒果文化旅游节”“彝族火把节”等文旅活动宣传报道经验,以“轮训”的形式抽调各乡镇(街道)的宣传骨干参与采访报道工作。继续依托县委宣传部构建的“大宣传格局”,充分用活、用好各乡镇(街道)、部门的“通讯员”队伍,共同发力,守好宣传阵地。 (8)探索和建立科学有效工作机制。进一步探索和建立记者报选题制度,并与评先评优挂钩,提高采编播人员工作的主动性、积极性和创造性。探索媒体评价机制,不断推进内容生产供需平衡,精准发力,以适应新的传播环境和市场需求。进一步优化乡镇部门联系机制,完善“大宣传”格局,加大乡镇(街道)、部门全媒体人才的培养力度,盘活资源,挖潜提质。 3.筑牢安全播出防护网。 保障安全播出同时,适应媒体融合节奏,积极探索融合方式,合理延展业务,并兼顾广播电视事业同步发展,不断提升技术综合业务水平。 (1)全面提升整体运维管理水平,全方位保障安全播出、广播电视事业建设、媒体融合发展等各项工作有序开展。 (2)做好元旦、春节、县两会、全国两会等重保期值班值守工作,做好安全生产工作、高效完成播出保障工作,实现全年安全播出“零事故”。 (3)做好应急广播县级平台的播出、运维工作。做好广播电视转播台站的日常巡检、运行维护等相关工作。 (4)做好广播电视转播发射台站的智慧化建设。有序推进热情元江微信公众号进行页面改版实施工作。 (5)按时按质按量完成全年全县农村电影放映工作。 4.增强自我造血机能。 (1)落实助农直播间建设,做好热情元江甄选优品展示中心改造提升,争取上级政策支持探索打造县域示范商贸流通项目,完善仓储、运输、配送等设施,畅通县乡联动畅通农产品供给配送机制,巩固完善工会团购、直播带货、线下零售等销售渠道,强化提升产品质量和服务质量,探索打造区域公共品牌,提升企业知名度和影响力,进一步助力乡村振兴。 (2)不断加强研学业务建设,积极推进研学进校园,扩大研学服务人群,完善研学线路体系及配套服务,保障研学可持续发展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制37人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制37人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员19人,其中: 离休0人,退休 19人。 车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入6,652,368.55元,其中:一般公共预算6,152,368.55元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入500,000.00元。 与上年对比减少701,939.98元,减少9.54%。主要原因分析:一是在职人员住房公积金调减,人员经费减少;二是非税收入成本返还资金减少;三是其他收入减少。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入6,152,368.55元,其中:本年收入6,152,368.55元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,152,368.55元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少601,939.98元,减少8.91%,主要原因分析:一是在职人员住房公积金调减,人员经费减少;二是非税收入成本返还资金减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出6,652,368.55元。财政拨款安排支出6,152,368.55元,其中:基本支出5,795,898.35元,与上年对比减少322,563.38元,减少5.27%,主要原因分析:在职人员住房公积金调减,人员经费减少;项目支出356,470.20元,与上年对比减少279,376.6元,减少43.94%,主要原因分析:非税收入成本返还资金减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2070808广播电视事务4,549,065.24元,主要用于人员经费、日常公用经费支出,人员经费用于元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年人员工资福利支出,日常公用经费用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心正常工作运转。 2080502事业单位离退休125,400.00元,主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心退休人员补助及退休公用经费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557,631.04元,主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心在职人员基本养老保险费。 2080801死亡抚恤156,470.20元,主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心病故人员家属定期抚恤金和退休人员徐永林、马应元一次性抚恤金及丧葬费。 2101102事业单位医疗289,271.10元,主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心在职人员基本医疗保险。 2101199其他行政事业单位医疗支出36,134.97元,主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心在职人员工伤保险及在职和退休人员大病补充保险。 2210201住房公积金438,396.00元,主要用于支付元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心在职人员住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,政府采购预算总额512,660.00元,其中:政府采购货物预算512,660.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 与上年对比无变化。 (二)公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年公务接待费预算为37,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为36次,共计接待370人次。 与上年对比无变化。 (三)公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年实行绩效目标管理一级项目5个,涉及一般公共预算当年拨款356,470.20元,单位资金500,000.00元。 (一)“县区新闻直通车”补助经费100,000.00元 :根据催款通知,我中心截至目前仍欠玉溪市融媒体中心2019年至2022年度开办〈新闻直通车〉栏目的合同约定经费300,000.00元,中心计划2025年度完成还款100,000.00元(近年来,因财政资金困难,历年预算的“县区新闻直通车”补助经费均未能按时支付)。 (二)元江县融媒体中心等保及安全服务经费100,000.00元:根据国家相关法律法规要求,为确保制播系统安全合规,须提高中心网络安全保障能力,建立完善的等保服务、安全服务体系,提升单位网络安全管理水平,降低安全风险。 (三)一次性抚恤金及丧葬补助经费119,050.20元:完成支付退休人员徐永林、马应元一次性抚恤金及丧葬费。 (四)遗属生活补助资金37,420.00元:元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心每月需发放遗属生活补助4人。 (五)(单位资金)宣传经费500,000.00元:完成2025年度各项宣传工作任务,并完成直播设备、台式计算机、摄像机、照相机等17个采购项目,改善设备陈旧的现状。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析:元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费预算安排。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心资产总额1,939,305.37元,其中,流动资产834,456.37元,固定资产1,104,849.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少549,988.61元,其中固定资产减少356,688.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800171600111 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算公开表.xlsx
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