元江县自然资源局2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果 (二○二三年十月二十四日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,元江县审计局派出审计组,自2023年5月10日至6月23日,对元江县自然资源局2022年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。 一、基本情况 元江县自然资源局是元江县人民政府工作部门,为正科级单位,设办公室等5个内设机构,下设元江县土地储备中心、元江县土地开发整理中心、元江县不动产登记中心3个中心及参照公务员法管理的事业单位11个。 元江县自然资源局2022年部门预算收入12 248.55万元,支出预算总计12 248.55万元,其中:基本支出1 247.05万元,项目支出11 001.50万元。2022年度实际收入8 644.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6 647.72万元,政府性基金预算财政拨款收入1 930.63万元,其他收入66.34万元;实际支出8 634.86万元,其中:基本支出1 043.60万元,项目支出7 591.26万元;本年收支结余9.83万元,上年结转结余397.88万元,年末结转结余407.71万元。 二、审计发现的主要问题 (一)拖欠3个项目征地补偿款208.77万元; (二)结转2年以上地质灾害搬迁避让项目资金未上缴县财政356.75万元; (三)往来款未及时清理,长期挂账20 810.34万元; (四)固定资产账实不符。 三、审计处理情况及建议 对上述问题,元江县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告,下达了审计决定书。 对拖欠征地补偿款208.77万元的问题,审计作出县自然资源局应当积极筹措资金兑付拖欠征地补偿款的处理;对结转资金未上缴县财政356.75万元的问题,作出鉴于项目资金后续还需使用,县自然资源局应根据工程进度,及时兑付项目资金的处理;对往来款未及时清理,长期挂账20 810.34万元问题,作出及时清理、结算往来款项,并将清理结果报送元江县审计局的处理;对固定资产账实不符的问题,作出加强固定资产管理,定期清查盘点,做到账实相符的处理。 针对审计发现的问题,县审计局建议:(一)规范费用报销手续,完善财务审核、审批人意见;(二)加强对国有资产定期清查盘点,做到家底清楚,账账、账卡、账实相符,充分盘活闲置资产,提高资产使用效率。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的上述问题,元江县自然资源局高度重视,及时制定整改措施。往来款未及时清理,长期挂账已整改800万元,其余问题尚未整改。
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